【工作內容】
- 負責公司內部審計工作,確保公司各項業(yè)務流程、財務狀況和內部控制的有效性。
- 制定并執(zhí)行審計計劃,定期進行風險評估,并提出改進建議。
- 審查公司的財務報表,確保其真實性和準確性,同時保證公司遵守相關法律法規(guī)。
- 協(xié)調內外部審計人員的工作,確保審計工作的順利進行。
- 對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤檢查,直至問題得到解決。
- 編寫審計報告,向管理層匯報審計結果及建議。
【任職要求】
- 具備會計、審計或相關領域的本科及以上學歷。
- 熟悉國家財經法規(guī)、審計準則及相關政策。
- 良好的溝通能力、團隊合作精神以及解決問題的能力。
- 具備較強的數據分析能力和邏輯思維能力。
- 工作態(tài)度嚴謹細致,具有良好的職業(yè)操守和保密意識。
- 有相關行業(yè)實習或工作經驗者優(yōu)先考慮,但本次招聘不限制工作經驗。
更新于 2026-01-08
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